Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ Thuật Dầu khí Việt Nam (mã PVS - HNX) đã công bố BCTC hợp nhất quý II/2015, với doanh thu thuần đạt hơn 7,510 tỷ đồng, giảm nhẹ khoảng 2% so với cùng kỳ năm trước.
Kỳ này, giá vốn hàng bán của công ty giảm khoảng 2,5% so với cùng kỳ và đạt hơn 6.705 tỷ đồng, điều này khiến lợi nhuận gộp của công ty đạt xấp xỉ cùng kỳ là hơn 805 tỷ đồng.
Doanh thu hoạt động tài chính quý II/2015 của công ty đạt hơn 86 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ. Chi phí tài chính của công ty tăng 12,7% lên mức hơn 70,5 tỷ đồng. Tương tự chi phí bán hàng cũng tăng 31,7% và đạt hơn 201 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí bán hàng của công đạt hơn 23,7 tỷ đồng, giảm 36,5% so với quý II/2014.
Đáng chú ý, phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết của PVS đạt hơn 179,8 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ.
Kỳ này, lợi nhuận khác của PVS là âm 8,28 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ, khoản này của công ty là hơn 53,5 tỷ đồng.
Kết quả, PVS lãi sau thuế hơn 619 tỷ đồng, giảm nhẹ 5,5% so với quý II/2014, trong đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là hơn 554 tỷ đồng.
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2015, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của PVS đạt lần lượt 12.465 tỷ đồng và 886,4 tỷ đồng, tăng 7% và 0,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm là hơn 882,5 tỷ đồng.
Năm 2015, PVS đặt mục tiêu doanh thu 27.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.300 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng, công ty đạt 46% kế hoạch doanh thu và 87% kế hoạch lợi nhuận.
Tại ngày 30/6, giá trị khoản phải thu khách hàng của PVS đạt 5.565 tỷ đồng ttrong đó lớn nhất là khoản phải thu của PVS đối với Công ty điều hành dầu khí Biển Đông tăng từ 1.098 tỷ đồng lên 1.473 tỷ đồng sau 6 tháng.