Tổng Công ty dung dịch Khoan và Hóa phẩm dầu khí – CTCP (mã: PVC) công bố báo cáo tài chính quý 3/2014 với sự tăng trưởng mạnh của doanh thu và lợi nhuận.
Quý 3/2014, doanh thu của PVC tăng 24,4% so với quý 3/2013, đạt hơn 1.006 tỷ. Theo thông tin từ công ty, doanh thu cung cấp dịch vụ dung dịch khoan – hoạt động mang lại lợi nhuận lớn nhất tại 2 công ty con (Công ty TNHH Dung dịch Khoan M-I Việt Nam và Công ty TNHH MTV DMC – WS) tăng gần 51%.
Đồng thời, tỷ lệ giá vốn/doanh thu cũng giảm từ 85,5% xuống 82,4% khiến cho lợi nhuận gộp tăng 52% lên 177,4 tỷ. Tuy nhiên bên cạnh đó, tất cả các chi phí của doanh nghiệp đều tăng khá mạnh, nhiều nhất là chi phí bán hàng – tăng 98,3% lên 24 tỷ.
Theo đó, PVC đạt 72,6 tỷ lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2014 – tăng hơn 167% so với cùng kỳ.
9 tháng đầu năm, PVC đạt 3.108 tỷ đồng doanh thu thuần – tăng 22%. Tỷ lệ giá vốn/doanh thu giảm mạnh xuống mức 80% (nhờ công ty mẹ thay đổi kết cấu doanh thu, giảm các mặt hàng có biên lợi nhuận thấp như hạt nhựa PP, đạm SA). Do đó lợi nhuận gộp tăng 72% lên 621 tỷ.
Với sự tăng trưởng mạnh của lợi nhuận gộp, mặc dù các chi phí cũng đều tăng khá nhiều nhưng kết quả cuối cùng, lợi nhuận sau thuế của PVC vẫn tăng 206% lên 252 tỷ. LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 157,6 tỷ - tăng hơn 400%. EPS đạt 3.153 đồng.
Với kết quả này, PVC đã hoàn thành vượt 80% kế hoạch lợi nhuận cả năm.
Tại thời điểm cuối quý 3/2014, khoản phải thu của PVC là 956 tỷ đồng – tăng 284 tỷ so với đầu năm trong đó khoản phải thu khách hàng là 853 tỷ - tăng 264,4 tỷ. Và đây là nguyên nhân chính khiến cho dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của PVC trong 9 tháng đầu năm bị âm 81 tỷ trong khi cùng kỳ là gần 15 tỷ.
Dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm 24,5 tỷ và dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính là 65,6 tỷ.
Theo đó, dòng tiền lưu chuyển thuần trong 9 tháng đầu năm của PVC âm gần 40 tỷ làm giảm tiền và tương đương tiền cuối kỳ xuống 409 tỷ.
Mai Linh