Lợi nhuận sụt giảm mạnh trong quý 3/2014
Trong kỳ, doanh thu thuần của TCT Cổ Phần DV Kỹ Thuật Dầu Khí Việt Nam (mã PVS - HNX) đạt 9.526 tỷ đồng (tăng 24% so với cùng kỳ) và lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 368 tỷ đồng (giảm 24% so với cùng kỳ.
Lũy kế 9 tháng 2014, doanh thu thuần đạt 22.923 tỷ đồng (tăng 19% so với cùng kỳ) và lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông đạt 1.167 tỷ đồng (tăng 14% so với cùng kỳ), vượt 41% kế hoạch năm 2014 nhờ kết quả kinh doanh ấn tượng trong quý 2/2014.
Trong quý 3/2014, doanh thu hầu hết các mảng kinh doanh của PVS (ngoại trừ ROV) đều tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ, đặc biệt ở mảng O&M, (tăng 518% so với cùng kỳ nhờ FPSO Lam Sơn đã đi vào hoạt động trong năm 2014).
Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận gộp của tất cả các mảng kinh doanh đều giảm cùng với khoản lỗ 102 tỷ đồng tại phân khúc ROV (hợp đồng giảm mạnh trong kỳ ở mảng ROV) ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận của PVS trong kỳ.
Lợi nhuận từ các công ty liên doanh/liên kết tăng lên đóng góp một phần vào lợi nhuận của PVS. Lợi nhuận từ công ty liên doanh/liên kết đạt 185 tỷ đồng (tăng 69% so với cùng kỳ) nhờ vào FPSO Lam Sơn đã đi vào hoạt động. (FPSO Lam Sơn đóng góp cả vào tăng trưởng doanh thu từ công ty liên doanh/liên kết và doanh thu của phân khúc FSO/FPSO).
Kết quả kinh doanh chi tiết của từng phân khúc trong quý 3/2014
Điều chỉnh giảm 10% ước tính năm 2015 do lo ngại về xu hướng giảm của giá dầu quốc tế
SSI Research điều chỉnh giảm 10% ước tính năm 2015 so với ước tính trước đây của SSI Research chủ yếu do lo ngại về xu hướng giảm của giá dầu quốc tế.
SSI Research ước tính lợi nhuận ròng năm 2014 và 2015 sẽ đạt tương ứng 1.592 tỷ đồng (tăng 1,1% so với năm ngoái) và 1.698 tỷ đồng (tăng 6,7% so với năm ngoái), tương ứng EPS 2014 đạt 3.565 đồng và EPS 2015 đạt 3.802 đồng.