Cước vận tải giảm, doanh thu hợp nhất PVT quý I chỉ đạt 1.117 tỷ đồng, giảm 17%

(NDH) So với cùng kỳ, doanh thu giảm xấp xỉ 17%. Mặc dù vậy lợi nhuận của công ty vẫn tăng nhẹ. Lãi ròng sau thuế cổ đông mẹ nhận được là 51,27 tỷ đồng.

Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (mã PVT- HoSE) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất với doanh thu giảm khá mạnh so với cùng kỳ.

Doanh thu giảm, lợi nhuận tăng

Cụ thể, doanh thu hoạt động kinh doanh trong quý I/2015 đạt 1.117 tỷ đồng, giảm 16,6% so với cùng kỳ. Công ty cho biết trong kỳ công ty không có nguồn thu từ cung cấp dịch vụ FSO/ FPSO. Đồng thời giá dầu giảm sâu đã khiến giá cước vận tải cũng giảm theo. Tuy vậy nhờ giá vốn cũng giảm nên lãi gộp của công ty chỉ giảm nhẹ 0,5%.

Cơ cấu doanh thu trong kỳ

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng 10,4%, đạt xấp xỉ 68 tỷ đồng. Nguyên nhân là do lợi nhuận từ hoạt động thanh lý, tiền phạt thu được đã giúp công ty lãi hoạt động khác hơn 4 tỷ đồng. Cùng với đó, lãi từ công ty liên kết tăng gấp đôi, lên 6,4 tỷ đồng.

So với kế hoạch mà PVT đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên- lãi ròng 109 tỷ đồng, PVT đã hoàn thành 62,19%. Mục tiêu mà PVT đề ra được đánh giá là thận trọng. Đây cũng là "truyền thống" của công ty này khi hàng năm đều đề ra mục tiêu rất thấp.

Quý II, PVT dự kiến thêm nguồn thu từ dịch vụ FSO/ FPSO

Chia sẻ thêm, lãnh đạo PVT cũng cho biết dự kiến trong quý II tới công ty sẽ nhận được cổ tức của các đơn vị thành viên (Gas Shipping, Cửu Long....) và lợi nhuận được chia từ công ty liên doanh liên kết PPS. Dự án đóng tàu và hoàn cải tàu chở dầu thô 105.000 DWT, dự kiến bàn giao trong tháng 4/2015. Khi đi vào hoạt động sẽ bổ sung doanh thu cung cấp dịch vụ FSO/ FPSO- dịch vụ kho nổi chứa và xử lý dầu thô.

Tỷ giá tăng thêm, sẽ ảnh hưởng?

Đến cuối quý I/2014, nợ phải trả của PVT là 5.374 tỷ đồng, chiếm 57% tổng nguồn vốn. PVT có khoản vay gốc ngoại tệ (tính đến cuối năm 2014 khoản vay này có trị giá hơn 121 triệu USD). Đối với việc tỷ giá USD tăng thêm, công ty cho biết đã dự trù trong kế hoạch kinh doanh của công ty- dự kiến cả năm tăng 3%.

Ghi nhận trong quý I/2015, lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện của công ty là 17,48 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ cho ghi lỗ 926 triệu đồng. Nhờ chi phí lãi vay giảm nên tổng chi phí tài chính của công ty không biến động nhiều. Công ty cho biết tỷ giá thực tế so với đầu năm đã tăng 1%.

Theo đánh giá dự kiến tỷ giá cuối quý II sẽ tăng 1% so với quý I. Trước tình hình tỷ giá tăng bình quân 1%/ quý sẽ ảnh hưởng đến kết quả SXKD cả năm của công ty. Cụ thể, PVT dự kiến sẽ phát sinh lỗ chênh lệch tỷ giá ngoài kế hoạch 15 tỷ đồng.